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        退稅申請(qǐng)書(shū)

        時(shí)間:2024-12-24 18:37:41 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

        【優(yōu)選】退稅申請(qǐng)書(shū)

          在法律不斷完善的社會(huì)中,我們都會(huì)用到申請(qǐng)書(shū),請(qǐng)注意不同的對(duì)象有不同的申請(qǐng)書(shū)。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        【優(yōu)選】退稅申請(qǐng)書(shū)

        退稅申請(qǐng)書(shū)1

        XX地稅局:

          XX年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于XX年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          XXX公司

          XX年X月X日

        退稅申請(qǐng)書(shū)2

        x區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

          我司(廠)于xx年xx月xx日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xx。經(jīng)營(yíng)xx,法人代表xx,會(huì)計(jì)xx,注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xx,兼營(yíng)xx,經(jīng)營(yíng)方式:xx,聯(lián)系電話:xx,從業(yè)人數(shù):xx人。

          我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xx的比例達(dá)到x.x%,xx年x—xx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx元,銷售成本xx元,銷項(xiàng)稅額xx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xx元,應(yīng)繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅x元,期末存貨x元,稅負(fù)率x。x%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員x名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的'生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)x字[xx]xx號(hào)《xx》文件關(guān)于xxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

          單位名稱(公章)

          xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)3

        xxx稅務(wù)局:

          我公司為xxx(類型)企業(yè),xxx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xxx年度虧損xxx元后,全年應(yīng)繳所得稅額xxx元,已預(yù)繳了xxx元,多繳xxx元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

          以上妥否,請(qǐng)批示。

        xxx

          20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)4

        xx國(guó)稅局:

          我公司是xxx(基本情況)。

          根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

          特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

          xx公司(公章)

         20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)5

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司成立于20xx年xx月,20xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬(wàn)元,xxx,登記注冊(cè)類型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)

          公司于20xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

          我公司20xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:xxx

          20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)6

        某區(qū)稅務(wù)局:

          20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:xxx

          xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)7

        XX國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          XXXXXX有限公司

          XX年XX月XX日

        退稅申請(qǐng)書(shū)8

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的`發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請(qǐng)公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)9

        xx稅局:

          本公司xxx納稅編碼:xxx。因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:xxxx銀行

          銀行賬號(hào):xxx

          特此說(shuō)明!

        xxX公司

          20xx年X月X日

        退稅申請(qǐng)書(shū)10

        xx區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

          我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,________年xx—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的.發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員X名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

          單位名稱(公章)

          ________年____月____日

        退稅申請(qǐng)書(shū)11

        ______________海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

          2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。

          3.申請(qǐng)退還金額:

          關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

          4.取款人姓名:____________________________________________________________

          5.取款人單位:____________________________________________________________

          6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________

          申請(qǐng)人簽章:______________________________

          ____________年____________月____________日

          申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________

          郵政編碼:________________________________

          聯(lián)系人:__________________________________

          電話:____________________________________

          注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

        退稅申請(qǐng)書(shū)12

          xxx稅局:

          本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:**銀行

          銀行賬號(hào):********

          特此說(shuō)明!

          申請(qǐng)公司:XXX

          日期:20xx年X月XX日

        退稅申請(qǐng)書(shū)13

          公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xx,納稅人識(shí)別碼為:xx 。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局及的文件精神,從20xx年xx月xx日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的.營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納20xx年xx月和xx月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

          特此申請(qǐng)!

          xx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書(shū)14

        __________稅局:

          本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年_____月_____日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年_____月_____日至____年_____月_____日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)___年_____月_____日至____年_____月_____日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥_____元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥________元。

          在____年_____月_____日日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年_____月_____日至____年_____月_____日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:__銀行

          銀行賬號(hào):________

          特此說(shuō)明!

        ______單位

          __年__月__日

        退稅申請(qǐng)書(shū)15

        連云港地稅局:

          x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          xxX公司

          20xx年X月X日

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