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        運營年度工作計劃

        時間:2023-10-16 19:24:45 工作計劃 我要投稿
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        運營年度工作計劃

          光陰迅速,一眨眼就過去了,又將迎來新的工作,新的挑戰(zhàn),立即行動起來寫一份計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢?以下是小編精心整理的運營年度工作計劃,希望對大家有所幫助。

        運營年度工作計劃

        運營年度工作計劃1

          1.產(chǎn)品背景

          待開發(fā)產(chǎn)品的名稱:惠久久網(wǎng)站

          項目提出者:張祎平

          系統(tǒng)開發(fā)者:系統(tǒng)運行環(huán)境:XP 32bit/64bit,Vista 32bit/64bit,Linux,ucwed etc.

          目標用戶: 25-35的全國用戶.

          2.術語

          3.運作模式

          1)目標計劃

          計劃:以1年為周期計劃實施前期目標:

          目標:打響網(wǎng)站品牌

          任務:提高網(wǎng)站的流量、培養(yǎng)客戶的黏性

          策略:網(wǎng)站平臺建設、資源整合、網(wǎng)站推廣、市場開拓、團隊機制建設。

          第一階段:網(wǎng)站平臺完善期(1個半月):20~30天的平臺基本建設階段,包括網(wǎng)站流程的優(yōu)化以及頁面美化;每月至少30個團品的完整信息錄入,保證網(wǎng)站初期網(wǎng)站內(nèi)容的信息量。

          目的:保證網(wǎng)站的流暢、穩(wěn)定運轉(zhuǎn),網(wǎng)站內(nèi)容的基本完整。

          第二階段:網(wǎng)站試運營期(2個半月):其實這個階段也可以說是網(wǎng)站運營初期或者是內(nèi)容的完善期,網(wǎng)站運營結果更具有真實性和具有說服力,這個階段的主要任務是:網(wǎng)站的初步推廣和網(wǎng)站性能的進一步完善。

          目的:形成自己的網(wǎng)站風格、提高網(wǎng)站的流量。

          第三階段:網(wǎng)站運營中期(5個月):這個階段的由于前期的宣傳和推廣,為網(wǎng)站的帶來了一定的流量,所以這個階段的重點應該放在網(wǎng)站會員商家的'拓展和網(wǎng)站用戶的轉(zhuǎn)換上,讓普通的活動查看用戶轉(zhuǎn)化成活動用戶,及時有效的搜集用戶反饋信息,另外網(wǎng)站的線上和線下推廣還需要進一步的跟進。在網(wǎng)絡營銷方面,初步開展一些線上、線下商務活動,主要是:網(wǎng)絡廣告、網(wǎng)站合作、聯(lián)合商家線下推廣。

          目的:提高用戶轉(zhuǎn)化率、培養(yǎng)客戶的黏性、提高網(wǎng)站會員商家的數(shù)量。

          第四階段:網(wǎng)站運營后期(3個月):建立網(wǎng)站品牌價值是這個階段的首要任務,在前面兩個階段的運營過程中,提高了網(wǎng)站的流量的同時,積累了較多用戶資源。因此在繼續(xù)做網(wǎng)站推廣和內(nèi)容建設開發(fā)的同時,網(wǎng)站的營銷活動的進一步開展,將是我們工作的重點。主要是:對網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行分析,提高網(wǎng)絡營銷市場開拓,進一步完善網(wǎng)站功能,拓展網(wǎng)站產(chǎn)品。

          目的:市場開拓、為占領市場做準備。

          2)運營總策略

          大力開發(fā)本地團購,適當保持走快遞渠道的實物團購數(shù)量,常駐0元抽獎活動持續(xù)吸納人氣。

          3)任務分配

          (1)、網(wǎng)站內(nèi)容和服務

          網(wǎng)站的內(nèi)容建設和服務包括:網(wǎng)站內(nèi)容的編輯工作、網(wǎng)站的產(chǎn)品和功能分析、以及線上推廣活動。

          (2)、業(yè)務開拓推廣

          網(wǎng)站業(yè)務開拓:網(wǎng)站產(chǎn)品和服務推廣(主要是線下推廣)、保持和用戶、商家的有效溝通、提高網(wǎng)站的覆蓋率。

          a)網(wǎng)站推廣

          負責網(wǎng)站的市場推廣活動的策劃和管理工作,以及網(wǎng)站品牌推廣。推廣工作包括:活動推廣、網(wǎng)站宣傳推廣、商家聯(lián)合的推廣。

          b)客戶信息分析

          了解客戶需求、搜集客戶需求信息,反饋給網(wǎng)站編輯人員,進行整理。

          (3)、客戶服務

          及時解答用戶對于網(wǎng)站的疑難問題,配合好市場人員,搜集市場反饋過來的信息,同時將市場反饋過來的信息整理后及時給網(wǎng)站策劃編輯人員,做好對網(wǎng)站的功能和內(nèi)容的策劃、組織工作。此外,同時審核活動信息、商家信息。

          (4)、技術維護

          技術維護方面,包括網(wǎng)站的頁面設計、美工和網(wǎng)站的程序開發(fā)、數(shù)據(jù)庫維護等。網(wǎng)站美工和技術人員,應配合好網(wǎng)站編輯人員的改版和欄目結構設計要求,即使完善網(wǎng)站的一些功能貫聯(lián)和界面的設計美觀。同時網(wǎng)站美工方面在公司的線下推廣方面的宣傳材料的設計上面與市場和編輯人員保持配合。

          (5)、團隊建設

          網(wǎng)站團隊的建設對于網(wǎng)站運營提供最基礎的保障。團隊基本結構包括:市場推廣部、網(wǎng)站技術部、網(wǎng)站編輯部。市場推廣部負責網(wǎng)站項目的市場推廣活動的策劃和管理工作,負責市場推廣、地面宣傳、開展活動,以及公司品牌推廣,開拓網(wǎng)站會員商家,及時收集用戶戶信息,開拓客戶資源;網(wǎng)站技術部要為網(wǎng)站運營平臺提供安全、穩(wěn)定等方面的保障,及時配合公司的維護決策;網(wǎng)站編輯部負責網(wǎng)站內(nèi)容的建設,網(wǎng)站欄目的策劃、網(wǎng)站產(chǎn)品和服務設計,以及一些線上的推廣活動,同時對于網(wǎng)站內(nèi)容的充實,網(wǎng)站文字的編輯和資料的審核工作。

          具體人員配置如下:

          市場推廣部:市場推廣人員1名。

          網(wǎng)站編輯部:網(wǎng)站編輯人員1名。

          (6)、網(wǎng)站培訓

          網(wǎng)站最需要的培訓:網(wǎng)站定位和運營思路培訓、網(wǎng)站服務知識培訓、其它具體運營時涉及的臨時性培訓。

        運營年度工作計劃2

          一、1月計劃

          認真總結美食街一期工作,鞏固發(fā)揚取得的成績,分析查找存在的不足問題。針對存在的不足問題,采取有效措施加以整改,確保美食街健康、持續(xù)發(fā)展。

          二、2月計劃

          認真做好美食街二期開街準備,向各經(jīng)營戶宣講美食街一期工作情況,提出美食街二期開街的要求,教育引導經(jīng)營戶做好各項工作,確保美食街二期開街成功。

          三、3月計劃

          組建美食街運營管理團隊,加強國家法律法規(guī)和政策業(yè)務知識學習,提高團隊成員的政治思想覺悟和業(yè)務工作水平,切實管理好美食街,為地方經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。

          四、4月計劃

          按照國家法律法規(guī)和上級部門的工作精神,建立美食街有關考核、巡查等一整套運營管理制度,向各經(jīng)營戶進行廣泛宣傳,為美食街又好又快發(fā)展提供制度保障。

          五、5月計劃

          加強經(jīng)營戶檔案資料管理,按“一戶一檔”收集、整理和建檔,做到全面了解和掌握經(jīng)營戶情況,便于今后日常管理。

          六、6月計劃

          加強質(zhì)量管理,建立符合標準的`服務體系,使經(jīng)營戶在原有的基礎上大幅度提高美食質(zhì)量,提升服務水平,促進名小吃排檔區(qū)的快速發(fā)展。

          七、7月計劃

          深入美食街各個攤點,與消費者零距離接觸,面對面交談,虛心聽取消費者的意見,積極征求消費者的建議,經(jīng)梳理歸納,把消費者的意見和建議反饋給各經(jīng)營戶,促進美食質(zhì)量提高,服務水平提升。

          八、8月計劃

          全面檢查美食街的消防系統(tǒng),確保消防設施完整,性能符合技術標準,以此提高美食街的消防能力,為保證不出事故,維護人民群眾財產(chǎn)和生命安全,提供堅實保障。

          九、9月計劃

          開展一次衛(wèi)生清潔大檢查,要求各經(jīng)營戶增強衛(wèi)生意識,認真做好清潔衛(wèi)生工作,樹立自身良好形象,讓消費者在衛(wèi)生清潔的環(huán)境下,享用美食。

          十、10月計劃

          開展一次食品質(zhì)量大檢查,認真檢查經(jīng)營戶的進貨渠道,從源頭上把好關,防止出現(xiàn)食品安全事故。認真檢查經(jīng)營戶的美食質(zhì)量,防止以次充好、短斤缺兩情況發(fā)生,損害消費者的合法權益,不斷提高消費者對美食街的滿意度。

          十一、11月計劃

          開展一次“誠信經(jīng)營,優(yōu)質(zhì)服務”教育,要求各經(jīng)營戶共同維護美食街的良好聲譽,進一步提升美食街的形象,促進美食街發(fā)展,給大家?guī)砹己媒?jīng)營效益。

        運營年度工作計劃3

          一、我國化妝品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀:

          隨著我國人民生活水平的提高,人們對化妝品的需求也不斷增加。在20世紀80年代前,我國化妝品生產(chǎn)廠家只有50多家,最高年銷售額不足5億元。1990年,全國化妝品銷售總額也僅為40億元。近年來,隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展,化妝品產(chǎn)業(yè)獲得了迅猛的發(fā)展。xx年底,全國化妝品行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)達3000余家,銷售總額達217億元。改革開放20多年來,我國化妝品市場銷售額平均以每年23.8%的速度增長,最高的年份達41%,增長速度遠遠高于國民經(jīng)濟的平均增長速度,由此可見,化妝品是一個潛力巨大的產(chǎn)業(yè)。

          正是因為發(fā)展前景誘人,化妝品市場的競爭也十分激烈。尤其是在我國入世后,中外企業(yè)競爭日趨白熱化。根據(jù)入世協(xié)議,入世后,我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)將面臨全方位的挑戰(zhàn):外國化妝品進入我國的成本將會降低,外國高檔化妝品具有更強的競爭力;一些中低檔化妝品也將進入我國市場,中檔化妝品將成為競爭的焦點,這將對以生產(chǎn)中低檔化妝品為主的國內(nèi)企業(yè)構成很大威脅。此外,入世后國內(nèi)將會出現(xiàn)更多的外國個人護理連鎖商店和私營批發(fā)公司。

          二、國產(chǎn)化妝品的國際競爭力分析:

          我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)要想在入世后的國內(nèi)市場上立于不敗之地,并且進軍國際市場,就必須正確認識自己與外國企業(yè)的差距,知已知彼,找到適合自己的發(fā)展道路,從而在競爭中取勝。中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)從整體水平上看差距較大,國產(chǎn)化妝品多集中在中低檔水平上,多數(shù)產(chǎn)品品質(zhì)不高,品牌知名度低,缺乏國際競爭力。從總體上分析。國產(chǎn)化妝品的主要劣勢是:

          1、品牌知名度低:

          目前,我國的化妝品生產(chǎn)企業(yè)中,合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)有400多家,占全部化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的14%,但這14%的合資和獨資企業(yè)生產(chǎn)的化妝品卻在國內(nèi)市場上占主導地位。這一方面是因為國外化妝品品質(zhì)好,科技含量高,品牌知名度高。而我國的許多化妝品生產(chǎn)企業(yè)賦稅和人員負擔重,資金匱乏,在科研和宣傳上的投入都相當?shù)停瑥亩鴩乐赜绊懥水a(chǎn)品質(zhì)量的提高、新產(chǎn)品的開發(fā)和企業(yè)知名度的提升。另一方面,外國化妝品生產(chǎn)企業(yè)一般都有幾十年甚至上百年的歷史,企業(yè)在形象塑造和宣傳上具有豐富的經(jīng)驗,而國內(nèi)的企業(yè)一般只有幾年或十幾年的歷史,與外國同行相比,在經(jīng)驗和企業(yè)文化沉淀上都存在著很大的差距。即便是一些有影響力的國內(nèi)品牌,同國外的知名品牌比較起來,在科技創(chuàng)新、國際知名度等方面也遜色許多。

          2、規(guī)模小,質(zhì)量難以保證:

          化妝品生產(chǎn)屬于簡單加工行業(yè),一般只需一些攪拌反應器皿、灌裝設施加化驗手段就可完成。目前的化妝品生產(chǎn)企業(yè)中,許多是10人以下的小廠。雖然化妝品的生產(chǎn)相對簡單,但對質(zhì)量卻有很高的技術要求。一些小廠由于資金少、技術落后,雖解決了生產(chǎn)問題但產(chǎn)品質(zhì)量很差,對皮膚的傷害大,有的根本達不到國家的衛(wèi)生檢疫標準。此外,在經(jīng)營機制上缺乏現(xiàn)代化的管理體制,不能為聚集人才創(chuàng)造必要的條件,當企業(yè)形成一定規(guī)模時,這些缺陷便成為制約企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。

          雖然國產(chǎn)化妝品同國外化妝品比較起來存在較大的差距,但國內(nèi)化妝品生產(chǎn)企業(yè)對國內(nèi)市嘗中國人的皮膚特點及消費習慣等都很了解,同時,還可憑借國內(nèi)市場上廉價的原材料和勞動力等,在產(chǎn)品的成本等方面占有一定的優(yōu)勢:

          1、消費者偏好:

          國內(nèi)的一些老民族品牌,如美加凈、郁美凈等在國內(nèi)市場上除一般的消費者外還擁有一個穩(wěn)定的消費人群,這部分消費者以中等收入的中老年居多,他們對民族名牌有很強的偏好,其人數(shù)約占城市人口的2.5%。這種消費偏好上的優(yōu)勢在一段時間內(nèi),具有其他外國品牌無法比擬的優(yōu)越性。此外,由于中外消費者在皮膚特點上的差異,外國化妝品生產(chǎn)企業(yè)進入我國市場要有一個適應期,這一適應期雖然很短暫,但卻為國內(nèi)企業(yè)贏得了寶貴的應戰(zhàn)準備時間。

          2、成本價格:

          國內(nèi)化妝品生產(chǎn)企業(yè)同國外同業(yè)的競爭主要依靠的是價格策略。目前,在中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)的競爭格局中,外國企業(yè)主要占據(jù)了高檔化妝品市場,而國內(nèi)企業(yè)多集中在中低檔化妝品市場上。外國化妝品的價格一般高于同檔次國產(chǎn)化妝品的數(shù)倍甚至數(shù)十倍,主要是以其優(yōu)良的品質(zhì)贏得市場,而目前國內(nèi)品牌有能力與其競爭的很少。但國內(nèi)高檔化妝品的'主要消費者是大中城市的高收人人群,這部分人約占城市人口的1%,市場容量相對較校中低檔次的國產(chǎn)化妝品價格更能適應國內(nèi)消費者的消費水平,在城市和農(nóng)村都有廣闊的消費市常但這方面的優(yōu)勢,將隨著我國逐步兌現(xiàn)入世的各項承諾而有所削弱。此外,隨著關稅的降低和對外資企業(yè)進入國內(nèi)市嘗在國內(nèi)建廠等各種法規(guī)限制逐步取消后,外國企業(yè)的生產(chǎn)成本、各項“進入費用”等將會降低,價格也必然會有所下降。另外,還會有大量的外國中檔化妝品闖入我國市場,中低檔化妝品將成為未來中外企業(yè)競爭的焦點。

          三、媒介策略:

          (一)廣告市場:全國

          (二)廣告目標

          1、使用較少費用最大限度覆蓋招商廣告的目標群體,并保持較高的接觸頻次。

          2、擴大“詩雪”“百慕“和”碧妮“的品牌的知名度與美譽度。

          3、樹立北美化妝品公司品牌形象,鞏固市場份額。

          (三)廣告目標群

          1、通過一定頻次媒體暴露幫助提升北美化妝品公司的品牌知名度。

          2、在目標群和潛在的目標中迅速建立“詩雪”,“百慕“和”碧妮“的系列產(chǎn)品親和力與知名度。

          3、推動招商工作的全面開展與更大范圍的滲透。

          四、我們的市場戰(zhàn)略目標:

          我國已經(jīng)入世,國外化妝品企業(yè)隨著我國各項承諾的兌現(xiàn)也將加快進入我國市常國內(nèi)的化妝品生產(chǎn)企業(yè)應采取積極的對策,迎接挑戰(zhàn)。

          1、轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念:

          在化妝品觀念的營銷方面,國內(nèi)化妝品生產(chǎn)企業(yè)除了采取柜臺銷售的銷售方式外,還應采取其它有特色的營銷方式。如企業(yè)可將現(xiàn)有的市場賣場網(wǎng)絡資源及固定的消費群體與一些專業(yè)美容院的場地、網(wǎng)絡、技術三大資源進行嫁接,打造出品牌、產(chǎn)品與服務一體化的營銷模式。企業(yè)為美容院“打工”,美容院則利用企業(yè)的優(yōu)勢來服務大眾,以達到雙贏。

          2、進行正確的市場定位:

          目前,中外化妝品競爭的主要市場為中高檔化妝品,一些外國化妝品生產(chǎn)企業(yè)在品牌特征的塑造上,多把自己塑造成年輕白領或是時尚青年的理想品牌,產(chǎn)品價位比較高,遠遠高于我國工薪階層的消費水平。國內(nèi)企業(yè)應充分利用這個機會占領中低檔化妝品市場,而且由于其自身資金、技術等條件的限制,也必須作出這樣的選擇。一旦國際競爭力提高了,再大舉向其它市場發(fā)展。

          3、注重品牌宣傳:

          廣告宣傳是提高企業(yè)知名度,樹立企業(yè)形象,打造產(chǎn)品品牌的重要手段。目前,國內(nèi)企業(yè)由于資金匱乏,在廣告宣傳上的投入很少,從而影響了產(chǎn)品知名度的提高,致使市場銷售不暢,最終導致企業(yè)效益不佳。很多外國企業(yè)的化妝品價格高于同檔次的國內(nèi)化妝品數(shù)倍甚至數(shù)十倍,并非全在于技術含量和附加值高,廣告投入在其中占了很大的比例。在化妝品產(chǎn)業(yè),廣告引導時尚,尤其是在化妝品品質(zhì)差別細微的情況下,廣告宣傳已成為企業(yè)間競爭成敗的關鍵。國內(nèi)化妝品企業(yè)應該提高品牌意識,吸收國外企業(yè)的先進經(jīng)驗,建設良好的企業(yè)文化,擴大企業(yè)知名度,形成以品質(zhì)為基礎的品牌優(yōu)勢。

          4、提高科技水平:

          化妝品生產(chǎn)企業(yè)要想在激烈的國際競爭中立于不敗之地,最終還是要在產(chǎn)品的品質(zhì)上戰(zhàn)勝對方。提高產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵是增加產(chǎn)品的科技含量。只有采用先進的科學技術,才能贏得市場競爭的制高點。國內(nèi)化妝品生產(chǎn)企業(yè)在科技方面的投入遠遠低于國外企業(yè),致使產(chǎn)品的科技含量低,缺乏持續(xù)的競爭力。科技水平低已經(jīng)成為制約我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)國際競爭力提高的“瓶頸”。我國入世后,國內(nèi)企業(yè)必須把科技開發(fā)放在企業(yè)發(fā)展的關鍵位置上,為企業(yè)競爭打好堅實的基礎

          現(xiàn)在中國加入wto以后,中國面臨的挑戰(zhàn)十分巨大,所以我們必須要及時的調(diào)整我們的戰(zhàn)略,必須要在新形勢的情況下實現(xiàn)民族企業(yè)的快速增長,我相信我們的民族企業(yè)會在競爭中逐漸取得勝利的!相信我國的化妝品市場最終勝利者還是我們的民族品牌!

        運營年度工作計劃4

          由于經(jīng)濟運行缺乏一整套制度化的計劃測算、跟蹤測量、監(jiān)管分析、反饋改進工作模式,企業(yè)作為經(jīng)營管理主體的作用沒有得到有效體現(xiàn)。主要體現(xiàn)在:

          經(jīng)營計劃指標分解測算的過程不透明,缺乏基層單位參與。有時計劃目標測算下達不及時,基層單位無法及時作出工作安排,在一定程度上甚至影響到了基層單位主觀能動性的發(fā)揮。員工工作沒有計劃,只是被動的服從上級工作安排,盲目性、隨機性比較嚴重,不能調(diào)動和發(fā)揮全員的主觀能動性,創(chuàng)新意識差。

          市場一線的真實需求與實際工作脫節(jié)。經(jīng)營計劃下達后的督促落實不深入,缺乏自下而上的、全面的對階段性經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)的分析對比,無法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)后深層次的問題;對市場的真實需求缺乏分析研究,甚至出現(xiàn)購進卷煙的牌號長期壓庫,形成了滯銷占用資金等現(xiàn)象。

          重復勞動、數(shù)據(jù)失真影響工作質(zhì)量和效率。缺乏系統(tǒng)、規(guī)范、明確的崗位職責、工作流程說明資料,當員工崗位調(diào)整變動或新進人員時,需要很長的時間來適應工作要求,嚴重影響了工作質(zhì)量和效率。同時,不同部門整理匯集相同項目的數(shù)據(jù)時,往往存在數(shù)據(jù)差異和失真,無法保證正確的的數(shù)據(jù)分析和領導決策。

          因此,建立完善一整套涉及事前、事中、事后的經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計管理機制已勢在必行,新機制圍繞進一步提升統(tǒng)計工作對企業(yè)經(jīng)濟運行的參與,涵蓋科學測算下達經(jīng)營管理計劃目標、及時整理匯總專銷數(shù)據(jù)、定期開展經(jīng)濟運行分析查找問題、以三級考核促進問題改進提升的PDCA模式循環(huán),管理重點由注重結果向注重過程逐步轉(zhuǎn)變。具體來講,我們主要采取了以下三點做法:

          一、健全機制,規(guī)范經(jīng)營管理計劃測算下達流程

          濱州市煙草專賣局(公司)編制印發(fā)了《經(jīng)營管理計劃編制下發(fā)管理辦法》,對全市系統(tǒng)經(jīng)營管理計劃目標的測算、編制、下達等工作流程進行規(guī)范。在每個經(jīng)營周期(年度、月度)前完成經(jīng)營管理目標的測算、編制和下發(fā)工作,明確項目部門職責和計劃目標的測算方法,采取自下而上的計劃提報方式,由主管部門匯總整理,經(jīng)分管領導審核批準后下發(fā)。

          二、建立“綜合數(shù)據(jù)資料庫”,實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)信息資源共享

          建立全市系統(tǒng)“綜合數(shù)據(jù)資料庫”。市局(公司)各部門根據(jù)職責編制“綜合數(shù)據(jù)資料庫”對應內(nèi)容,需要進行社會調(diào)查的,向有關政府職能部門等進行廣泛的社會調(diào)查活動。各單位和部門所負責的數(shù)據(jù)資料編纂完成后,要報市局(公司)牽頭部門匯總、整理和審核。完成審核后統(tǒng)一上傳市局(公司)內(nèi)部網(wǎng)站,內(nèi)部網(wǎng)站設立專門欄目,專門存放綜合數(shù)據(jù)資料,作為綜合數(shù)據(jù)資料的載體。內(nèi)容涵蓋地方經(jīng)濟發(fā)展、人口數(shù)據(jù)、企業(yè)概況、財務管理、卷煙經(jīng)營、網(wǎng)絡建設、專賣管理、客戶商圈、信息化建設、安全管理、人力資源、制度建設、檢查考核、崗位職責、工作標準及流程等具體內(nèi)容。為了使綜合數(shù)據(jù)資料的準確性、有效性,規(guī)定每季度對數(shù)據(jù)資料進行更新和調(diào)整。

          三、豐富統(tǒng)計手段,定期開展經(jīng)濟運行分析

          首先,建立健全經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析制度,要求各單位、部門定期編報統(tǒng)計分析材料,綜合信息科對全市系統(tǒng)的統(tǒng)計分析情況進行匯總整理,定期編印“全市系統(tǒng)經(jīng)濟運行分析報告”。其次,將經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析工作納入對各單位、部門的`工作質(zhì)量考核,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、報告報送的及時性等情況進行定期檢查考核,并與薪酬分配掛鉤。第三,定期召開全市系統(tǒng)經(jīng)濟運行分析會議,對經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析進行階段性通報講評,以及時反饋統(tǒng)計分析中發(fā)現(xiàn)的問題,實現(xiàn)各項工作的持續(xù)改進。

          四、加強分析深度廣度、服務企業(yè)發(fā)展大局

          在市局(公司)的經(jīng)濟運行分析會議上,統(tǒng)計部門采取了以幻燈片為影像載體、輔助現(xiàn)場講解的嶄新形式,對企業(yè)經(jīng)營管理工作進行全面、深入、細致的數(shù)據(jù)分析,通過不斷改進經(jīng)營統(tǒng)計分析的方式和方法,注重在分析的深度和廣度上下功夫,不斷提高經(jīng)濟運行分析質(zhì)量,努力做到給企業(yè)發(fā)展當好參謀,為領導決策提供依據(jù)。一是從打造一支企業(yè)經(jīng)營分析人才隊伍入手,統(tǒng)計部門注重對各級統(tǒng)計人員的業(yè)務技能培訓,為做好經(jīng)濟運行分析工作提供人力資源保障。二是積極探索,采用新的數(shù)學模型實現(xiàn)統(tǒng)計工作的不斷深入,例如我們對各單位的銷量、單箱銷售收入的測算采用了線性回歸分析方法,將各單位卷煙經(jīng)營指標與當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展數(shù)據(jù)如人均GDP、人均可支配收入掛鉤對比,進行認真細致的測算和對比分析,最終得出客觀準確的結論。三是擴寬分析思路。不僅與自己對比分析,同時做到跳出濱州看濱州,與全省平均發(fā)展水平和先進地市進行對比分析,做到取長補短,對及時調(diào)整經(jīng)營工作思路、指導經(jīng)營工作發(fā)揮了積極作用。

          通過采取以上措施,企業(yè)工作效率與質(zhì)量穩(wěn)步提升,全員執(zhí)行力大大提高。數(shù)據(jù)資料庫包含近年來的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)和客戶資料。在編制測算經(jīng)營管理計劃目標時,可以直接借鑒和使用相關歷史數(shù)據(jù),根據(jù)一年來實際運行情況看,實際經(jīng)營結果與測算的計劃指標基本相符,實現(xiàn)了計劃指標的可行性、合理性、科學性,對基層單位較好地發(fā)揮了指導、規(guī)范、激勵的作用。綜合數(shù)據(jù)資料庫建成后,新進員工、崗位調(diào)整的員工可以迅速進入工作狀態(tài),同時降低了員工培訓成本。全面開展經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作不僅提高了全員特別是一線客戶經(jīng)理的工作能力,而且企業(yè)能在最短的時間內(nèi)針對市場形勢變化調(diào)整經(jīng)營策略,提高了企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和水平。

          總之,濱州市局(公司)實施的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析機制,為濱州煙草經(jīng)營管理水平、企業(yè)效益的持續(xù)提升提供了有力支撐,是適合企業(yè)發(fā)展實際的創(chuàng)新之舉,為促進濱州煙草既好又快發(fā)展起到了積極的推動作用。

        運營年度工作計劃5

          為進一步加強對政府性投資項目的財務管理,規(guī)范政府投資項目運行費用支出,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高資金使用效益,根據(jù)財政部《基本建設財務管理規(guī)定》,結合國有營運機構臨時機構運行費用支出實際,現(xiàn)就加強國有營運機構臨時機構運行費用支出管理作如下闡述:

          一、運行費用的范圍

          運行費用是指國有營運機構、臨時機構為組織和管理項目建設和政策處理等所發(fā)生的各項運行費用。包括項目籌建(編制項目建議書)或可行性研究之日起,至項目竣工驗收3個月內(nèi)或達到預定可使用(出讓)狀態(tài)后1年內(nèi)所發(fā)生的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目專項工作經(jīng)費等相關管理性質(zhì)的費用。

          二、運行費用的控制標準

          運行費用實行總額控制,按標準列支,按工程建設進度分期計提撥付。

          (一)運行費用的控制原則

          人員經(jīng)費、公用經(jīng)費實行人均定額預算,項目專項工作經(jīng)費根據(jù)投資總額給實際情況核定比例列支。

          (二)運行費用的列支標準

          1國有營運機構運行費用的.列支標準

          人員經(jīng)費實行年薪制,編制為國有營運機構人員實行年薪制,原則上董事長年薪按全縣行政事業(yè)單位上年平均工資收入的1.5倍發(fā)放,在職職工年薪按董事長年薪的0.7系數(shù)發(fā)放,臨時工年薪按在職職工年薪的0.4系數(shù)發(fā)放。借用人員按縣政府文件規(guī)定標準發(fā)放補貼。住房公積金、社保費等政策性支出按上年12月份實際支出數(shù)列支。公用經(jīng)費安排標準為編制內(nèi)在職職工按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排際準的2倍,臨時工及編制為其他國有單位的全職人員、借用人員為按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排標準的0.8倍,兼職人員原則上不安排公用經(jīng)費。小車經(jīng)費按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排標準的1.5倍。項目專項工作經(jīng)費根據(jù)年度建設項目計劃、土地政策處理計劃等安排情況,按投資預算的一定比例安排,工業(yè)用地土地政策處理按土地出讓金的一定比例報縣財政審核后予以安排。

          2臨時機構運行費用的列支標準

          借用人員按縣政府文件規(guī)定標準發(fā)放補貼,臨時工年薪按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排際準的0.5倍。社會保障費等政策性支出按上年12月份實際支出數(shù)列支。公用經(jīng)費安排標準按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排標準的0.8倍。兼職人員原則不安排公用經(jīng)費。小車費用按當年全縣行政事業(yè)單位預算安排標準的1.5倍。專項工作經(jīng)費根據(jù)年度建設項目計劃、土地政策處理計劃等安排情況,按投資預算的一定比例安排,工業(yè)用地土地政策處理按土地出讓金的一定比例安排。

          三、運行費用財務管理

          (一)國有營運機構、臨時機構實行投資建設項目財務與營運機構、臨時機構運行費用財務分離制度。有人員編制的營運機構及所有臨時機構應分別建立建設項目和運行費用兩套帳;無人員編制的營運機構應指定銀行專戶支付運行費用款項,并在管理費用中核算。

          (二)運行費用來源

          各運營運機構、臨時機構所需的運行費用在實行分戶管理核算后,財務列支渠道不變。

          各類營運機構運行費用根據(jù)定額預算標準及年度建設項目計劃、土地政策處理計劃等安排情況,從投資項目計提分期劃入運行費用賬戶。

          (三)年度用款計劃指標的核定

          縣財政每年按照各營運機構臨時機構承擔工作的性質(zhì)及有關部門核定的用工人員數(shù),依據(jù)標準核定人員經(jīng)費、公用經(jīng)費,按年度投資預算按比例核定專項工作經(jīng)費,報縣政府批準后下達執(zhí)行。各營運機構臨時機構按下達指標分期從投資項目賬戶中劃入運行費用專用賬戶。

          (四)運行費用支出管理

          1人員支出

          反映單位支付的各類勞動報酬(包括基本工資、津貼、獎金等)、福利費、社會保障費、住房公積金等。

          2一般公支出

          包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、小車費用、印花稅、辦公設備維修費、培訓費、會議費、業(yè)務招待費、工具使用費、固定資產(chǎn)使用費、零星購置費、技術圖書費、竣工驗收費、咨詢費、和其他管理性質(zhì)開支。

          3項目專項支出

          包括交通工具購置費、房租費、辦公場所裝修費、物業(yè)管理費以及因投資項目建設需要等其他管理性質(zhì)支出。

        運營年度工作計劃6

          關鍵詞:綜合計劃;電力企業(yè);思考

          隨著電力體制改革的不斷深入發(fā)展,電力企業(yè)面臨的宏觀形勢和內(nèi)部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化,在全面建立電力生產(chǎn)市場化、實施“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”的電力體制改革的背景下,綜合計劃管理工作應時而生。市場經(jīng)濟的作用形式使計劃管理從事后調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向了事前調(diào)節(jié)。計劃工作不再是固守計劃體制,沿襲計劃模式,而是利用計劃的全局性、前瞻性,促進企業(yè)效益的最佳實現(xiàn)。

          綜合計劃是以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導,在各專業(yè)計劃的基礎上,進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的企業(yè)年度全面的工作計劃。綜合計劃管理的核心內(nèi)容是“計劃”,所有的管理目標都是以某種“計劃”的形式來實現(xiàn)的,而且各類計劃的制定應和企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)調(diào)。從綜合計劃管理的層次來看,通常都是年度經(jīng)營計劃,但又不僅僅是各類計劃的匯總,而是注重于對各類計劃的管理和協(xié)調(diào),通過宏觀層面的'管理來實現(xiàn)企業(yè)資源的最優(yōu)配置。

          一、綜合計劃管理的核心理念

          落實戰(zhàn)略:綜合計劃管理是全面落實企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要保證,其核心任務就是保證企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的有效實施,進而促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

          管控協(xié)調(diào):綜合計劃管理旨在促進形成企業(yè)良性運行的管理機制,通過對企業(yè)年度綜合計劃的全過程管理,全面管控與協(xié)調(diào)企業(yè)管理的各項工作,實現(xiàn)從條塊分割向集團化運作的轉(zhuǎn)變、從資源分散向優(yōu)化配置轉(zhuǎn)變。

          綜合指導:綜合計劃作為公司年度工作目標,明確了企業(yè)發(fā)展的近期目標和實施方案,通過調(diào)整優(yōu)化各專業(yè)計劃的編制和執(zhí)行,并加強計劃執(zhí)行過程的監(jiān)督管理,引領各項業(yè)務的開展。

          二、綜合計劃管理工作實施效果

          1.突出了計劃管理的剛性作用

          綜合計劃管理將發(fā)電企業(yè)財務、生產(chǎn)、計劃營銷管理等指標進行有機結合起來,將發(fā)電企業(yè)年度管理目標、考核指標、生產(chǎn)經(jīng)營任務等納入綜合計劃中,使其成為實施發(fā)電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑。綜合計劃管理內(nèi)容涉及發(fā)電企業(yè)年度管理目標、利潤經(jīng)營考核指標、技改項目、自控大修項目等,成為發(fā)電企業(yè)各專業(yè)層面開展工作的主要依據(jù),提升了發(fā)電企業(yè)績效指標,減少了預算偏差,降低了成本費用,實現(xiàn)了計劃的剛性管理。

          2.提高了計劃管理的過程管控作用

          綜合計劃管理將企業(yè)財務、生產(chǎn)、計劃營銷管理等指標進行統(tǒng)一運作,協(xié)調(diào)發(fā)展,形成一體化的運作紐帶。綜合計劃管理應以計劃制定、計劃執(zhí)行與控制、計劃調(diào)整、計劃完成情況分析為主線,對計劃的編制、審批、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核等全過程進行管控,并加強發(fā)電企業(yè)各部門、環(huán)節(jié)的溝通、協(xié)調(diào)和配合力度,形成強有力的綜合計劃過程管控協(xié)調(diào)機制,確保完成上級公司下達的目標、任務、計劃,努力實現(xiàn)發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

          3.確保了年度工作目標全面完成

          綜合計劃是發(fā)電企業(yè)發(fā)展的近期目標和實施方案,是實施發(fā)電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑,是全面加強安全、生產(chǎn)、基建、經(jīng)營和科技管理等各項工作的有力手段,通過實施和加強綜合計劃管理,把企業(yè)年度工作目標,特別是業(yè)績指標、重點工作、投資項目、成本入賬計劃等工作擺在重中之重的位置,作為部門工作主線,全力推進,有效地促進了年度工作目標任務的全面完成。

          三、綜合計劃管理存在的問題

          1.綜合計劃與專項計劃的銜接程度有待細化

          發(fā)電企業(yè)實施綜合計劃管理,各職能部門管理職能沒有充分融合,管理工作還存在壁壘現(xiàn)象,各職能部門只是將管理理念圍繞部門專項計劃進行“自轉(zhuǎn)”,沒有系統(tǒng)地將部門專項計劃指標與企業(yè)綜合計劃指標進行統(tǒng)一運籌,“自轉(zhuǎn)”沒有圍繞“公轉(zhuǎn)”,在日常工作中存在專業(yè)計劃管理和綜合計劃管理沒有統(tǒng)一運作,存在兩分離的現(xiàn)狀。且發(fā)電企業(yè)各職能部門在綜合計劃安排上自我加壓意識比較薄弱,計劃安排比較籠統(tǒng),造成發(fā)電企業(yè)安排年度綜合計劃缺乏精細化的專業(yè)措施和方案。

          2.綜合計劃與全面預算統(tǒng)領經(jīng)營工作的機制沒有全面建立

          發(fā)電企業(yè)實施綜合計劃管理,沒有建立與全面預算統(tǒng)領經(jīng)營工作的機制,計劃管理只對經(jīng)營結果進行管控,沒有延伸到經(jīng)營過程和資本運作的全過程,不利于計劃管控的范圍與深度的拓展,對全面管控企業(yè)年度的整體經(jīng)營成果沒有起到提綱契領的作用。

          3.綜合計劃的預控管理和監(jiān)督工作有待加強

          發(fā)電企業(yè)實施綜合計劃以來,對年度工作目標任務和主要指標進行了分解下達,但在具體的過程監(jiān)督和過程管理與控制方面還存在管控不夠、措施不力等問題,沒有形成一套嚴格的管控機制,以監(jiān)督各專業(yè)層面完成預期指標,整體管控機制有待進一步完善。

          四、深化發(fā)電企業(yè)綜合計劃管理的建議

          1.加強綜合計劃管理與專項計劃管理的精細化協(xié)作

          發(fā)電企業(yè)綜合計劃不是簡單地將各種專業(yè)計劃匯總,而是要從企業(yè)全局考慮,對未來一年企業(yè)各類專業(yè)計劃指標進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的年度計劃目標和實施方案。綜合計劃編制是否合理,是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,與各類專業(yè)計劃有著直接關系。發(fā)電企業(yè)計劃管理部門在組織專業(yè)管理部門編制各類專業(yè)計劃時,應堅持局部服從全局、專項服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則,結合企業(yè)年度發(fā)展目標,將各專業(yè)層面的計劃與綜合計劃目標指標進行統(tǒng)一運籌,細化專項計劃編制,明確到具體項目、具體內(nèi)容和資金需求,要與綜合計劃相輔相成、融會貫通。

          2.建立預算管理和綜合計劃統(tǒng)領經(jīng)營工作的機制

          目前,發(fā)電企業(yè)綜合計劃管理只是對經(jīng)營結果進行統(tǒng)計、分析、評價,沒有延伸到經(jīng)營過程和資本運作過程管理,建立預算管理和綜合計劃統(tǒng)領經(jīng)營工作的機制,可以有效改變以往投資項目打包下達,實現(xiàn)項目計劃與資金預算直接關聯(lián),將資金預算明確到單項工程項目,確保計劃安排、項目實施、資金賬務和投資完成統(tǒng)計緊密銜接;避免因?qū)嶋H施工計劃及工作量嚴重脫節(jié)、變動過大等問題。結合企業(yè)往年完成實際,可從預算角度出發(fā),對資產(chǎn)經(jīng)營中的可控費用、修理費用、成本費用等量化指標,確定每季度應完成的資金入賬比例,實現(xiàn)成本費用均衡發(fā)生,減少年底“冒大數(shù)”的現(xiàn)象發(fā)生。預算管理與綜合計劃相結合的模式,對加強資產(chǎn)經(jīng)營、工程進度、費用控制和指標值的控制力度,完善公司內(nèi)部控制,提高公司生產(chǎn)經(jīng)營績效,起到一定的促進作用。

          3.加強對綜合計劃管理的監(jiān)督,建立內(nèi)部管控機制

          發(fā)電企業(yè)應根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標,建立企業(yè)綜合計劃內(nèi)部管控機制,以監(jiān)督各專業(yè)層面完成綜合計劃下達的預期指標。首先,要對年度綜合計劃指標和目標任務進行測算,分解落實到各職能部室和專業(yè)部門,編制下達年度目標計劃,重大項目、重要工作、重大工程建設要納入發(fā)電企業(yè)重點工作計劃中,明確完成目標和考核標識,并細化到月,按月進行月跟蹤和評價,進行全面監(jiān)督、評價和考核。其次,發(fā)電企業(yè)應將實施的年度業(yè)績目標考核、部門責任制考核、綜合計劃管理、重點工作完成等納入部門績效考核體系,建立發(fā)電企業(yè)“四位一體化”的績效考核平臺,形成部門季度和年度績效考核目標,通過對月度重點工作、綜合計劃管理考核和管控,確保季度和年度績效考核目標的全面完成。最后,以綜合計劃管理為手段,全面強化預算管理,加強資金項目費用使用管理工作,以綜合計劃管理來跟蹤資金流向、資金運作和資金周轉(zhuǎn)率,從而提高綜合計劃管理水平。

        運營年度工作計劃7

          一、預期目標

          年度經(jīng)營計劃工作是一項超前的專項工作,應實現(xiàn)下列預期目標:

          (一)出臺公司經(jīng)營的總體規(guī)劃。包括:全年度公司經(jīng)營計劃、全年度公司總體財務預算、經(jīng)營團隊績效管理方案。這些總體規(guī)劃,將規(guī)定公司總體的經(jīng)營目標、關鍵措施、財務預算和經(jīng)營團隊的績效管理辦法,具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上:

          1、《xx公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃(xxxx)》

          2、《xx公司年度財務預算計劃(xxxxx)》

          3、《經(jīng)營團隊目標管理責任書(xxxx)》

          (二)出臺年度規(guī)劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營、銷售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規(guī)劃,具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上:

          1、《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          2、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          4、《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          5、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》

          7、《年度人力標準配置計劃(xxxx)》

          8、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》

          9、《員工薪酬管理基本規(guī)則(xxxx)》

          (三)培育策劃機制和管理能力。通過統(tǒng)一的年度計劃編制活動,所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營規(guī)劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營計劃編制和執(zhí)行管理規(guī)范》,將計劃編制、計劃執(zhí)行、執(zhí)行檢討和改進管

          二、組織管理

          年度經(jīng)營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過程。為達成預期目標,整個工作計劃的實施,由總裁辦統(tǒng)一組織,財務中心和各部門按照分工落實。

          組長:

          副組長:

          成員:

          三、工作內(nèi)容、步驟與時間表

          xxxx年度經(jīng)營計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時間表進行:

          1、銷售預測:運營/銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況,預測xxxx年和xxxx年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入,提出《xxxx-xxxx市場銷售預測和目標計劃》草案。(xxx10月20日前)

          2、財務預測:財務中心根據(jù)運營和銷售部門的預測,測算xxxx全年公司銷售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數(shù)據(jù),提出《xxxx年度關鍵財務指標預測報告》。(xxx10月25日前完成)

          3、銷售計劃:運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》草案(不含績效管理部分)。(xxx11月1日前完成)

          4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線、關鍵措施、所需的'財務費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理方案(xxxx)》草案(不含績效管理部分)。(xxx11月5日前完成)

          5、供應計劃:根據(jù)銷售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門研究確定實現(xiàn)銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》草案、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法(xxxx)》草案(不含績效管理部分)。(xxx11月10日前完成)

          6、資源計劃:人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃(xxxx)》草案、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》草案。(xxx11月14日前完成)

          7、財務預算:財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上,進行財務需求的預先審查,編制達成經(jīng)營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務預算計劃(xxxx)》草案。(xxx11月21日前完成)

          8、總體方案:總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項行動計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團隊目標管理責任書》草案。(xxx11月25日前完成)

          9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營團隊首次會審會議,主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性,同時審查《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(xxx11月28日前完成)

          10、方案完善:各部門根據(jù)經(jīng)營團隊初審意見,按照分工,修改完善各項草案,補充專項行動計劃的績效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營計劃書》、《xx公司年度財務預算計劃》和《經(jīng)營團隊目標管理責任書》保持協(xié)調(diào)。同時,人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則(xxxx)》。(經(jīng)營團隊,12月5日前完成)

          11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營團隊進行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項方案的可行性。(經(jīng)營團隊,12月10日前)

          12、執(zhí)行:所有方案經(jīng)過再修訂后,至遲于12月20日,xxxx年1月1日起執(zhí)行。(經(jīng)營團隊,總裁辦,12月20日前)

          13、建立機制:總裁辦根據(jù)整個年度計劃的編制、審查過程,編制并出臺《年度經(jīng)營計劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。(總裁辦,12月30日前)

          上述內(nèi)容和步驟,是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟,實際執(zhí)行過程中可以作相應的調(diào)整,但是,完成時間只可提前不得延后和逾期。

          四、專項行動計劃的主要內(nèi)容

          按照上述分工,各部門編制的專項行動計劃,應包括但不限于下列內(nèi)容:

          1、xxxx年度工作的簡要回顧

          2、xxxx年經(jīng)營環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰(zhàn)、機會和威脅)

          3、xxxx年行動目標及其細分目標

          4、xxxx年關鍵行動和措施

        運營年度工作計劃8

          我們(企業(yè)名稱)在集團總部的正確領導下,認真按照總部制定的規(guī)劃進行生產(chǎn)經(jīng)營,從今年xx月正式投產(chǎn)和投入商業(yè)運行以來,通過抓生產(chǎn)經(jīng)營模式創(chuàng)新,扎實推進營運改善;抓安全意識教育,始終把牢安全生產(chǎn)主線;抓技術管理,深挖內(nèi)部管理潛力,有力地確保了機組正常運行,充分提高了電站的水能利用率,確保機組了的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)發(fā)、滿發(fā),從而產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

          截止20xx年3月31日,公司實現(xiàn)安全運行xx天,實現(xiàn)了一個百日安全周期。累計發(fā)電量xx千瓦時,完成公司首季度發(fā)電計劃xx%(首季度發(fā)電計劃xx千瓦時),完成年發(fā)電計劃的xx%(年發(fā)電計劃xx千瓦時)。首季度累計上網(wǎng)電量xx千瓦時,完成公司首季度上網(wǎng)電量計劃xx%(首季度計劃上網(wǎng)電量xx千瓦時),完成年度上網(wǎng)電量的xx%(年度計劃上網(wǎng)電量xx千瓦時),銷售利潤實現(xiàn)xx元,超額完成了預計任務首季度生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)開門紅,為全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營任務打下了良好的基礎。這一成績的取得,主要得益于我公司采取的'四項措施:一是早工作早安排,全面分解計劃。

          根據(jù)公司20xx年整體工作計劃和部署,圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營目標,公司積極開展前期準備,完善了各項指標、考核細則,從內(nèi)部管理上,嚴格按照時間、職責、措施和檢查四個落實的要求,認真分解年度工作計劃,與各部門簽訂年度工作目標責任書,使各項工作都有條不紊。二是搶抓發(fā)電機遇,超額完成生產(chǎn)任務。公司抓住元旦、春節(jié)期間的庫水位較高的有利時機,積極采取措施,不斷強化安全管理,保證機組安全穩(wěn)定運行,為今年一季度搶抓電量,力爭多發(fā)電、發(fā)好電打下了良好的開局。三是狠抓設備維護,確保機組安全滿發(fā)。全公司上下高度重視設備管理,按照“零缺陷、零異常、零違章”的要求,認真執(zhí)行“兩票三制”,見縫插針開展設備消缺,確保機組在不同水情下安全經(jīng)濟運行,保證發(fā)電效益最大化。據(jù)統(tǒng)計首季度共處理缺陷xx項,為機組安全滿發(fā)提供了有力的設備保障。四是強抓基礎工作,確保各項工作有序推進。我公司從投產(chǎn)之初就特別注重加強和規(guī)范安全生產(chǎn)管理,公司與各部門、部門與班組簽訂年度安全生產(chǎn)承包目標責任書,做到責任到人、考核到位,促使全員齊心協(xié)力保安全;同時還嚴格貫徹執(zhí)行《小水電公司電力生產(chǎn)反習慣性違章、違紀管理規(guī)定》和《小水電公司各級人員安全生產(chǎn)職責規(guī)定》,落實各級領導和各單位的職責,實現(xiàn)安全生產(chǎn)全程控制,力爭完成全年無事故目標和確保公司年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標完成,實現(xiàn)公司效益最大化。

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